3月20日上午,机电安装公司召开2024年第一次审计与风控管理委员会会议。
会议传达学习了《省属企业审计整改工作经验交流》,并对文件进行解读;听取了2023年度公司重点审计报告;审议并通过了2024年度审计工作计划。
会议强调,要积极构建权威高效、集中统一的工作机制,有效增强内部审计的独立性和权威性;要健全监督、发现、处置、整改工作闭环,一盯到底、对账销号,确保“件件有回音、事事有着落”;要以“强内控、防风险、促合规”为目标,多管齐下不断提升内控与风险管理水平,发挥内部控制与风险管理在提升治理水平、防范重大风险、保障合规经营、推进廉政建设等方面的重要作用。
会议还通过了关于省国资委2023年度内控体系建设及投资业务内控有效性监督评价反馈问题自查(整改)情况的报告、领导干部履行经济责任风险预警提示的报告、2023年度内部控制自评报告以及2024年度重大风险预警报告。